湘潭市物资行业管理办公室2017年度部门决算公开
湘潭市商务局 xtsw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-20 16:08
第一部分 湘潭市物资行业管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘潭市物资行业管理办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 湘潭市物资行业管理办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湘潭市物资行业管理办公室单位概况
一、部门职责
根据潭市编【2002】90号文件规定,本部门主要职责是:执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规;研究和拟定行业中长期发展的规划的年度规划并引导实施;负责对本行业所辖各行业协会工作的协调、指导、服务;维护行业竞争秩序;贯彻国家技能标准;协助主管局对技术人员进行培训、考核评定;组织参加国家、省、市组织的专业技能竞赛;研究提出本行办所辖企业改革改制方案措施;协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施;落实各项改革政策;妥善安置好职工;建立和完善保险机制;负责行办离退休干部职工、企业离休干部及军转干部管理服务工作;负责行业综合统计、信息收集,分析处理、传递;做好本行办国有资产管理及非税征收,确保国有资产保值增值。做好本行业所辖基层党建、党风廉政、法制教育及政治思想工作;做好本行办企业改制维稳、消防安全、计划生育、综合治理等工作。完成主管局下达的各项年度考核目标;承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。
二、机构设置
(一)机构设置
潭市编【2002】90号文件,核定我办财政综合预算事业编制11名,实行公务员管理制度。内设3个副科级机构,分别为综合管理科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。
我办现有在职人员11人。其中副处级3名,正科级4名,副科级3名,科员1名。离退休人员57人。其中离休人员5名,退休县处级人员13名,退休科级人员36名,退休工人3名。(人员中含残疾军人1名,公残人员7名。)临时人员1名,无固定工作的遗孀1名。今年死亡退休干部4人。
(二)部门决算单位构成
本次决算公开为本单位报表。
第二部分 湘潭市物资行业管理办公室单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入决算数总计:440.25万元。比上年度收入决算590.3万元减少150.05万元,减少25.4%。减少原因:1、机关事业单位退休制度并轨,56名退休人员的退休费转入机关社保局发放减少所致。2、今年单位认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,加强内部控制,严格控制各项费用开支。
本单位2017年度支出决算数总计:440.25万元。比上年度支出决算590.3万元减少150.05万元,减少25.4%。减少原因:1、机关事业单位退休制度并轨,56名退休人员的退休费转入机关社保局发放减少所致。2、今年单位认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,加强内部控制,严格控制各项费用开支。
本部门没有一般公共预算财政拨款年末结转和结余,本年度年末结转和结余-25.72万元为以前年度的经营亏损。
二、收入决算情况说明
本年度收入决算数总计: 440.25万元。均为财政预算拨款收入 。其中:社会保障服务支出36.64万元,占年度总收入的8.3%;粮油物资储备支出403.61万元,占年度总收入的91.7%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出决算数总计:440.25万元。其中:社会保障服务支出36.64万元,占年度总支出的8.3%;粮油物资储备支出403.61万元,占年度总支出的91.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政预算拨款收入决算440.25万元。与上年财政预算拨款收入决算数589.65万元减少149.4万元,减少25.3%。
2017年度财政预算拨款支出决算440.25万元,与上年财政预算拨款支出决算数589.65万元减少149.4万元,减少25.3%。
减少原因:本单位56名退休人员的退休费转入机关社保发放,今年单位认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数440.25万元,占本年支出的100%, 与上年支出决算数589.65万元比较减少149.4万元,减少25.3%
主要原因:人员经费减少是今年机关事业单位退休制度并轨,56名退休人员的退休费转入机关社保发放;公用支出减少是本单位认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,使得公用经费比上年度有所减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数440.25万元。其中:人员经费407.42万元,占本年支出决算数的92.5%;公用经费32.83万元,占本年支出决算数的7.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本部门2017年度财政拨款支出决算数440.25万元与年初预算数280.74万元对比增加159.51万元。其中:社会保障服务支出增加36.64万元,粮油物资储备支出增加122.87万元。
增加原因:
1、2名提前退休人员补助增加:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出6.31万元;
2、2017年2名死亡人员抚恤金增加:社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30.33万元。
合计增加社会保障服务支出36.64万元。
3、2017年机关事业单位离退休人员传统节假日生活补助增加:粮油物资储备支出-物资事务-行政运行34.55万元;
4、2016年绩效考核奖金增加:粮油物资储备支出-物资事务-行政运行21.84万元;
5、2016年综治考核奖励增加:粮油物资储备支出-物资事务-行政运行32.99万元;
6、市直机关、事业单位提高津补贴增加:粮油物资储备支出-物资事务-行政运行22.59万元;
7、2017年按新工资标准增加:粮油物资储备支出-物资事务-行政运行10.9万元。
合计增加粮油物资储备支出122.87万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出440.25万元。其中:工资福利支出218.16万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算49.55%;商品和服务支出32.83万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算7.46%;对个人和家庭补助支出189.25万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算42.99%。
1、工资福利支出218.16万元,占本年基本支出的49.55%。主要包括基本工资47.24万元、津贴补贴35.68万元、奖金43.59万元、其他社会保障缴费75.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元、职业年金缴费1.79万元、其他工资福利支出0.07万元。比上年减少139.1万元;
2、商品服务支出32.83万元,占本年基本支出的7.46%。主要包括办公费1.09万元、水费、0.95万元、电费2.95万元、邮电费0.56万元、差旅费0.43万元、维修(护)费6.08万元、培训费0.29万元、公务接待费0.07万元、劳务费3.66万元、工会经费1.51万元、福利费3.14万元、其他交通费9.86万元、其他商品和服务支出2.25万元。比上年减少10.94万元;
3、对个人和家庭补助支出189.25万元。占本年基本支出的42.99%。主要包括离休费37.31万元、抚恤金31.73万元、生活补助63.23万元、医疗费3.12万元、住房公积金11.43万元、其他对个人和家庭补助支出42.44万元。
人员经费减少的原因:今年机关事业单位退休制度并轨,56名退休人员的退休费转入机关社保发放;公用支出减少是因为本年度单位加强内部控制,严格控制各项费用开支,使得公用经费比上年度有所减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、2017年度三公经费支出决算总额为0.07万元,其中:公务接待费用0.07万元,公务用车费用0万元。与年初预算三公经费2.9万元,其中:公务接待费用2.9万元,公务用车费用0万元相比减少公务接待费用2.83万元。
减少原因:认真贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待费,使得公务接待费有所减少。
2、2017年度“三公”经费支出决算总额为0.07万元,其中:公务接待费用0.07万元、公务用车费用0万元。与上年度“三公”经费支出决算总额0.59万元比较减少0.52万元。其中:公务接待费比上年度减少0.16万元、公务用车费比上年度减少0.36万元。
减少原因:本年度认真贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待费,公务接待费严格控制在预算核定的范围内。本单位今年没有公务用车,原有1辆公务用车按照市政府公务用车改革的要求由公务用车改革办公室于2016年8月12日拍卖。故公务用车费用为零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算总计0.07万元均为公务接待费用,上年度公务接待费用0.23万元,本年度比上年度减少0.16万元减少71.5%,。本年度公务用车为零,上年度公务用车费用0.36万元,比上年度减少0.36万元,减少100%。
公务接待费决算支出0.07万元,公务国内接待2批次,共接待人数为12人,均为协调有关工作开支。
2017年本部门无因公出国(境)人数,2017年会议费支出总额为0万元,上年度会议费支出金额为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度没有政府性基金预算收入支出此类指标。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
因机构改革不要做此项工作。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况:
本部门2017年度机关运行经费支出32.83万元,比2016 年机关运行经费支出43.12万元减少10.29万元,减少23.86% 。
降低主要原因是:2017年本部门认真贯彻落实中央八项规定,加强财务管理工作,严格规范财务管理和报批程序,严格规范审批财务项目开支和办公物品的购置。严格控制“三公”经费的使用,使得机关运行经费支出决算数比上年度机关运行经费支出决算数有所减少。
(二)政府采购支出情况:
2017年度未发生政府采购行为。
(三)国有资产占用情况:
截至2017 年12 月31 日,本部门年末公务用车为零。
本部门无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
四、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三
公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、商品和服务支出:指事业单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出以及支付水电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等服务支出。
十、工资福利支出:指事业单位开支的在职人员的工资、津补贴、奖金、以及为在职人员缴纳的医疗保险、养老保险费等。
十一、对个人和家庭补助支出:指事业单位用于对个人和家庭补助支出如离退休人员的离退休费、生活补贴、抚恤金、独生子女费等。
十二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、经营结余:指事业单位一定期间各项经营收支相抵后余额弥补以前年度经营亏损后的余额。年末结账后,本科目一般无余额;如为借方结余,反映事业单位累计发生的经营亏损。
第四部分 湘潭市物资行业管理办公室2017年度部门决算表(单位:万元)(公开表格附后)
(1)部门收入支出决算总表
(2)部门收入决算表
(3)部门支出决算表
(4)部门财政拨款收入支出决算总表
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
因机构改革不要做此项工作。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况:
本部门2017年度机关运行经费支出32.83万元,比2016 年机关运行经费支出43.12万元减少10.29万元,减少23.86% 。
降低主要原因是:2017年本部门认真贯彻落实中央八项规定,加强财务管理工作,严格规范财务管理和报批程序,严格规范审批财务项目开支和办公物品的购置。严格控制“三公”经费的使用,使得机关运行经费支出决算数比上年度机关运行经费支出决算数有所减少。
(二)政府采购支出情况:
2017年度未发生政府采购行为。
(三)国有资产占用情况:
截至2017 年12 月31 日,本部门年末公务用车为零。
本部门无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
四、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三
公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、商品和服务支出:指事业单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出以及支付水电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等服务支出。
十、工资福利支出:指事业单位开支的在职人员的工资、津补贴、奖金、以及为在职人员缴纳的医疗保险、养老保险费等。
十一、对个人和家庭补助支出:指事业单位用于对个人和家庭补助支出如离退休人员的离退休费、生活补贴、抚恤金、独生子女费等。
十二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、经营结余:指事业单位一定期间各项经营收支相抵后余额弥补以前年度经营亏损后的余额。年末结账后,本科目一般无余额;如为借方结余,反映事业单位累计发生的经营亏损。
第四部分 湘潭市物资行业管理办公室2017年度部门决算表(单位:万元)(公开表格附后)
(1)部门收入支出决算总表
(2)部门收入决算表
(3)部门支出决算表
(4)部门财政拨款收入支出决算总表
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 440.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 403.61 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 440.25 | 本年支出合计 | 50 | 440.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | -25.72 | 年末结转和结余 | 52 | -25.72 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 414.53 | 总计 | 54 | 414.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 440.25 | 440.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22202 | 物资事务 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220201 | 行政运行 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 440.25 | 440.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22202 | 物资事务 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220201 | 行政运行 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 440.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 440.25 | 本年支出合计 | 49 | 440.25 | 440.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 440.25 | 总计 | 54 | 440.25 | 440.25 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 440.25 | 440.25 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | |||||
22202 | 物资事务 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | |||||
2220201 | 行政运行 | 403.61 | 403.61 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 218.16 | 302 | 商品和服务支出 | 32.83 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 47.24 | 30201 | 办公费 | 1.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 43.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 75.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 189.25 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 37.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 31.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 63.23 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 3.12 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.66 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 11.43 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.14 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.86 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 | |||||||
人员经费合计 | 407.42 | 公用经费合计 | 32.83 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金 | ||||||||||||
部门:湘潭市物资行业管理办公室 | 公开08表 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
本单位没有此项指标 | ||||||||||||
本单位没有此项指标 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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